8 (4842) 22-05-16
г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 29, первый этаж, офис №8 в конце коридора (белое 3-х этажное здание с левой стороны от налоговой инспекции)
Налоговый вычет (возврат денежных средств от государства физическому лицу) можно получить за денежные средства, потраченные Вами на: 
 
-Покупку квартиры, дома, земли, дачи и др. недвижимости;
-Обучение своих детей на очной форме;
-Свое обучение; 
-Лечение и приобретение медикаментов; 
-Иные цели (благотворительность, акции и др.) 
 
Какие документы нужны для получения налогового вычета за обучение? 

-Договор с образовательным учреждением; 
-Лицензия на оказание соответствующих образовательных услуг; 
-Платежные документы, подтверждающие размер оплаты за обучение; 
-Справка 2-НДФЛ с места работы; 
-ИНН;
-Паспортные данные;
-Контактный телефон. 
 
Какие документы нужны для получения налогового вычета за лечение?

-Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг; 
-Справка об оплате медицинских услуг по утвержденной форме; 
-Платежные документы, подтверждающие размер оплаты за лечение; 
-Копия лицензии медицинского учреждения; 
-Справка 2-НДФЛ с места работы; 
-ИНН; 
-Копия паспорта; 
-Контактный телефон. 

Какие документы нужны для получения налогового вычета за покупку квартиры, дома, земли, дачи и др. недвижимости? 

-Свидетельство (выписка) на право собственности: квартиры (или ее доли), комнаты, дома, земли; 
-Договор о купли-продажи: квартиры (или ее доли), комнаты, дома, земли; 
-Акт передачи квартиры (или ее доли), комнаты, дома, земли; 
-Справка 2-НДФЛ с места работы; 
-ИНН; 
-Копия паспорта; 
-Контактный телефон. 
 
Примечание: 
При приобретении недвижимости по ипотеке, дополнительно предоставляется:
-Договор с банком; 
-Справка из банка о выплаченных процентах.

Какие документы нужны для получения налогового вычета от продажи: машины; квартиры; дома; земельного участка; гаража; дачи; сдачи в аренду квартиры, комнаты?
 
-Копия паспорта; 
-Копия договора; 
-ИНН. 

 Заполнение деклараций 3-НДФЛ 
для любого региона России. 

Заполняем декларации 3-НДФЛ для любого региона России.

Заполненная декларация отсылается отсканированной по электронной почте. Для заполнения декларации 3-НДФЛ необходимо предоставить по электронной почте (meridian91@mail.ru) комплект документов указанных выше.  

Также налоговая декларация 3-НДФЛ должна представляться следующими налогоплательщиками: 
Индивидуальными предпринимателями (см п.п.1 п.1 ст.227 НК РФ). Лицами, которые занимаются частной практикой, нотариусы, адвокаты и т.д. (см п.п.2 п.1 ст.227 НК РФ). 

 
Заполнение деклараций ЕНВД 

 Пояснения для заполнения деклараций по ЕНВД. 

 Нулевой декларации по ЕНВД не бывает. 
Если вы ведете деятельность в другом районе/городе (под другой налоговой), то на учет по ЕНВД нужно встать отдельно и подавать отдельную декларацию ЕНВД. 
Платежи должны быть уплачены до подачи декларации по ЕНВД.  
 
Вопрос-ответ по ЕНВД: 

Какой срок сдачи декларации ЕНВД? 
Налоговый период ЕНВД - квартал. Сроки сдачи: за I квартал до 20 апреля, II кв. до 20 июля, III кв. до 20 октября, IV кв. до 20 января. 

Как уменьшать налог? 
Можно, уменьшить налог на сумму пенсионных взносов (если ИП не производит выплаты за других физических лиц) или на 50% всех пенсионных взносов (если ИП производит выплаты за других физических лиц). 

Какой штраф за Декларацию по ЕНВД, сданную позже указанного выше сроков? 
Если вы налог ЕНВД заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображаются. 

Могу ли я отправить декларацию по почте? 
Да, только обязательно заказным письмом, с уведомлением, и описью вложения. 

Как мне заполнить Декларацию ЕНВД за неполный период?
Если вы вели деятельность не за весь квартал (например начали с середины квартала, приостановили, либо закончили при этом уведомили налоговую), то в строке 050-070 раздела 2 вы пишете ноль если в этом месяце(ах) не было деятельности ЕНВД. 

Заплатили больше? 
Пишем для ИФНС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога или Заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога. Пишем для ПФР: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов. 


Заполнение деклараций УСН 

 Вопрос-ответ по УСН: 

Какой срок сдачи декларации УСН? 
Для ИП - до 30 апреля. Для организаций - до 31 марта. Для закрываемых компаний и ИП необходимо предоставить декларацию даже за неполный год. 

Какой штраф за декларацию по УСН сданную не в срок? 
Если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается. 

Предусмотрены ли штрафы за предоставление нулевой декларации УСН? 
Нет, но нулевую отчетность необходимо сдавать. 

Могу ли я отправить декларацию по почте? 
Да, только обязательно заказным письмом, с уведомлением, и описью вложения. 

Как уменьшать налог? 
Можно, уменьшить налог на сумму пенсионных взносов (если ИП не производит выплаты за других физических лиц) или на 50% всех пенсионных взносов (если ИП производит выплаты за других физических лиц). 

Нужно ли для УСН вести книгу учета доходов и расходов? 
Для УСН обязательно вести книгу учета доходов и расходов. Даже если доход нулевой. 

Что делать если я просрочил оплату налога УСН? 
Вам нужно оплатить налог и пеню. 

Заплатили больше? 
Пишем в ИФНС заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога или заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога. Пишем для ПФР заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов.