Пояснения для заполнения деклараций по ЕНВД.
Нулевой декларации по ЕНВД не бывает, но это зависит от Вашей налоговой инспекции. Иногда нулевую отчетность по ЕНВД принимают.
Если вы ведете деятельность в другом районе/городе (под другой налоговой), то на учет по вменёнке нужно встать отдельно и подавать отдельную декларацию ЕНВД.
Коэффициент базовой доходности К1 для 2014 года - 1569.
Платежи в ПФР и должны быть уплачены до подачи декларации по ЕНВД, т.е. вы можете заплатить в пенсионный 17 числа, а вмененку сдать 18 числа.
Вопрос-ответ:
Какой срок сдачи декларации ЕНВД?
Налоговый период ЕНВД - квартал. Сроки сдачи: за I квартал до 20.04, II кв. до 20.07, III кв. до 20.10, IV кв. до 20.01
Какой штраф за Декларацию по ЕНВД сданную позже указанного выше сроков?
"5% неуплаченной суммы налога, за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей." т.е. если вы налог ЕНВД заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображаются.
Могу ли я отправить декларацию по почте?
Да, только обязательно заказным письмом, с уведомлением, и описью вложения.
Как мне заполнить Декларацию ЕНВД за неполный период?
Если вы вели деятельность не за весь квартал (например начали с середины квартала, приостановили, либо закончили при этом уведомили налоговую), то в строке 050-070 раздела 2 вы пишете ноль если в этом месяце(ах) не было деятельности ЕНВД.
Заплатили больше?
Пишем для ИФНС: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога или Заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога. Пишем для ПФР: Заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов.
Вопрос-ответ:
Какой срок сдачи декларации УСН?
Для ИП - до 30 апреля. Для организаций - до 31 марта. Для закрываемых компаний и ИП необходимо предоставить декларацию даже за неполный год.
Каков штраф за декларацию по УСН сданную не в срок?
"5 процентов не уплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей", т.е. если вы налог УСН заплатили, а декларацию не сдали то штраф - 1000 рублей. Штрафы и пени в декларации не отображается.
Предусмотрены ли штрафы за предоставление нулевой декларации УСН?
Нет, но нулевую отчетность необходимо сдавать.
Могу ли я отправить декларацию по почте?
Да, только обязательно заказным письмом, с уведомлением, и описью вложения.
Как уменьшать налог?
УСН можно уменьшить на платежи в ПФР и ФСС (но не более чем на 50 процентов).
Если ИП заплатит страховые платежи (за себя) раньше не страшно хоть в январе все.
А вот для УСН он может вычесть
за 1 кв - 1/4 от этой суммы (и должна быть уплачена до платежа авнсового УСНО)
за полгода - 1/2 (и должна быть уплачена до платежа авансового УСНО)
за 9 месяцев - 3/4 (и должна быть уплачена до платежа авансового УСНО)
за год - всю сумму (и должна быть уплачена до подачи декларации УСНО)
Если ИП заплатит все платежи в конце года то тоже не страшно, вычет будет в конце, но тогда он не может делать вычеты из авансовых платежей и может получится даже долг за налоговой инспекцией.
Нужно ли для УСН вести книгу учета доходов и расходов?
Для УСН обязательно вести книгу учета доходов и расходов. Даже если доход нулевой.
Что делать если я просрочил оплату налога УСН?
Вам нужно оплатить налог и пеню.
Заплатили больше?
Пишем в ИФНС заявление о зачете излишне уплаченных сумм налога или заявление на возврат излишне уплаченных сумм налога. Пишем для ПФР заявление о зачете излишне уплаченных сумм страховых сборов.
ООО "Юридическая фирма "Меридиан" г. Калуга
Тел.: 8(4842) 22-05-16;
http: //www.meridian91.ru;
248600, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 29, оф. 8.